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新利luck18 投资集团有限公司2024年部门预算公开

2024-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

新利luck18 投资集团有限公司

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分  概 况

 

一、注意岗位工作职责

天津开发区渤海轻纺投入资金群官网不足司担任为群官网本部转制前离退居二线人派发离退居二线费及群官网所属的事业心企业要制定概预算、部门预算

二、医院设定情况

大连渤海机械资金集团网站受限工司,本级下设  12  个工作职责部位;下辖  7  个预算单位。

划为保定渤海工业创业群体有限制的工厂2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津开发区渤海清包资金集团十分有限厂家十分有限厂家

2.新利luck18 投资集团有限公司(原二轻)

3.天津现代职业技术学院

4.天津市第一轻工业学校

5.天津轻工职业技术学院

6.天津市轻工装备研究所

7.天津市轻工信息研究所

 

 

第二部分  2024年部分项目预算状况描述

 

一、关于幼儿园收入支出整体来说前提表的说明

    按照综合预算的原则,新利luck18 投资集团有限公司财政拨款所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  46302.8  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  13600.0 万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  700.0  万元、上年结转结余  1312.5  万元;支出包括:教育支出 55422.2 万元、社会保障和就业支出  4179.9 万元、卫生健康支出  2286.5  万元、科学技术支出  26.7  万元,新利luck18 投资集团有限公司2024年收支总预算  61915.3  万元。

二、对于薪资收入环境承载力具体情况表的说明

新利luck18 投资集团有限公司司2024年部门预算收入  61915.3  万元,与2023年预算相比减少  7033.5  万元,主要原因是  财政拨款项目收入减少  。其中:上年结转结余  1312.5  万元,占  2.11  %;一般公共预算  46302.8  万元,占  74.79  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;财政专户管理资金  13600.0  万元,占  21.97  %;事业收入  0  万元,占  0  %;事业单位经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  700.0  万元,占  1.13 %。

三、介绍支出费用环境承载力症状表的说明

新利luck18 投资集团有限公司2024年支出预算  61915.3 万元,与2023年预算相比减少  7033.5  万元,主要原因是  一般公共预算项目支出减少  。其中:基本支出  53387.0  万元,占  86.22  %;项目支出  8528.3  万元,占  13.78  %;事业单位经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出  0  万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %。

四、对民政拨付结余总体布局状态表的说明

新利luck18 投资集团有限公司2024年财政拨款收入预算 46815.3  万元,与2023年预算相比减少 1520.3 万元,主要原因是 一般公共预算项目拨款收入减少 。收入包括:一般公共预算拨款收入 46302.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 512.5 万元。2024年财政拨款支出预算 46815.3 万元,与2023年预算相比减少 1520.3 万元,主要原因是 一般公共预算项目支出减少 。支出包括:教育支出 43140.9 万元、社会保障和就业支出 2304.6 万元、卫生健康支出 1343.1 万元。科学技术支出 26.7万元。

五、并于通常公共性成本预算付出环境表的说明

(一)总体情况。

新利luck18 投资集团有限公司2024年一般公共预算支出  46815.3  万元,与2023年预算相比减少  1520.3  万元,主要原因是  一般公共预算项目支出减少 

(二)实际上情况发生。

1、“教育支出” 43140.9 万元,与2023年预算相比减少 1415.7万元,主要原因是  职业教育支出减少  

2、“社会保障和就业支出”  2304.6  万元,与2023年预算相比减少 60.7 万元,主要原因是 行政事业单位养老支出减少

3、“卫生健康支出”  1343.1  万元,与2023年预算相比减少  43  万元,主要原因是  行政事业单位医疗支出减少 

4、“科学技术支出”  26.7  万元,与2023年预算相比减少0.9万元,主要原因是  行政事业人员减少 

六、至于般服务性工程预算一般收支症状表的说明

新利luck18 投资集团有限公司一般公共预算基本支出  38287.0  万元,与2023年预算相比减少  421.5 万元,主要原因是  公用经费减少  。其中:

人员经费  30361.8  万元,主要包括:工资福利支出 29083.5  万元、对个人和家庭的补助  1278.3  万元。

公用经费 7925.2 万元,主要包括:商品和服务支出 7925.2 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  “本部门一般公共预算未安排“三公”经费”  。具体情况:

(一)、2024年因公出国(境)费预算  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  “本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费” 

(二)、2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  “本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费”  ;公务用车购置费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  “本部门一般公共预算未安排公务用车购置费” 

(三)、2024年公务接待费预算  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  “本部门一般公共预算未安排公务接待费” 

八、有关于相关部门性股票基金项目预算拨出实际情况表的说明

2024年新利luck18 投资集团有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、更多国家股股权投资运作项目预算费用支出 具体登记表的说明

2024年大连渤海工业资金投资控股公司的局限公司的费用财政预算中不存在选择国有土地资金经验费用财政预算筹划的其他支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运作费用

2024年石家庄渤海纺织工业注资国际集团公司有效集团公司工程预算中未准备行政机关作业专项资金工程预算。

(二)以政府招标采购情况报告。

新利luck18 投资集团有限公司2024年安排政府采购预算  7110.3  万元,在这当中:相关部门进货商品花费  3164.5  万余元、政府部门回收水利工程教育支出  0  万是、当地政府销售服务于开支  3945.8  亿元。常见楼盘是:目前职业类型教学质加强规划周转金-军委(2024年)业务 3504.5万,2023年中国现代就业教育学校品质优化进度表本金(对外开放型产教构建实现管理中心)-(2023年结转中心地方建设项目) 500.0来万,2024年费用预算公共资金投入楼盘(相关刚性基础收入支出)1313.0万块,2024年估算通用预备费创业项目(财务补贴款似的通用估算)  1442.0  余万元,留学生国家助学金证策组织体制(中职教育免学校收费)工程  350.8  W。

 

(三)国有资产占用情况。

截至2023年7月底,新利luck18 投资集团有限公司各单位共有车辆  18  辆,这之中:副部(省)级及以下领导人员私车  0  辆、最主要的全权总负责人纪检干部车辆  0  辆、机要网络通讯车辆辆、应急保障用车辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 18 辆,其他用车主要包括  办公用车  。单价(账面原值)100万元以上的设备  41  台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

2024年新利luck18 投资集团有限公司实行绩效目标管理的项目  18  个,涉及预算金额  8528.3  万元。

 

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1、本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2、本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

有附件:

新利luck18 投资集团有限公司2024年部门预算表

新利luck18  投资集团有限公司2024年部门项目支出绩效目标表

新利luck18  投资集团有限公司2024年部门预算


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